国产成人无码AA精品一区,一本一道久久综合狠狠老,中文字幕人成无码人妻综合社区,久久99精品久久久久久hb无码

522_57px;

OA登陸
加入收藏 | 設為首頁

新聞中心

您當前的位置:首頁 > 新聞中心 > 基層動態

規范內控管理 防范經營風險

來源: 作者: 時間:2020-12-31 閱讀:

為確保內控體系的健全有效,會計信息的真實合法完整,經營績效、經濟責任、經營合規性及風險防控管理,11月19日至12月10日,敦煌分公司內控審計部依照《內部審計準則》對二級單位2020年1-10月份的會計憑證、賬務、庫存物資進行了審計。




此次審計主要針對財務管理、會計基礎信息、內部銀行支票管理、財務收支、內部控制制度執行情況、遵守法律法規等方面的業務開展審計工作。為了做到賬實相符,審計部工作人員對各單位庫存實物也進行了盤點,確保了審計結果的真實可靠。在審計工作期間,對發現的問題及時指出、分析原因、逐一核實,并限期整改。

上篇:

下篇:

地址:甘肅省蘭州市城關區雁興路21號 電話:0931-8857181
Copyrights © 2018-2023 All Rights Reserved. 版權所有 甘肅亞盛集團
隴ICP備15002214號 設計制作 宏點網絡 甘公網安備 62010202002552號

關注我們:

  • 130_130px;